第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人楊宇翔、主管會計工作負(fù)責(zé)人丁藝及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)余明聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了無法表示意見的審計報告,本公司董事會、監(jiān)事會對相關(guān)事項已有詳細(xì)說明,請投資者注意閱讀。
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷 3 項,董事會認(rèn)為,公司于 2021 年 12月 31 日未能按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述,不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾,請投資者及相關(guān)人士對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識,理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。公司在本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”部分詳細(xì)描述了公司未來經(jīng)營中可能存在的風(fēng)險及應(yīng)對措施,敬請投資者關(guān)注相關(guān)內(nèi)容。
本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容,均不構(gòu)成本公司對任何投資者的承諾,敬請投資者注意投資風(fēng)險。
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。